浏览次数:53作者:发布时间:2018-01-11 |
附件1
2018年舒城县工商联 部门预算公开说明
根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照《舒城县财政局关于开展2018年部门预算编制工作的通知》(财预〔2017〕206号)的要求,结合本部门工作实际,编制本部门预算。
一、部门职能
工商联主要职责是:
、部门主要职能
(一)工商联性质:工商联是中国共产党领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府服务非公经济的参谋和助手。
(二)基本特征:统战性,经济性、明间性的有机统一。工商联工作必须牢牢把握统战性、充分发挥经济性,切实体现民间性。
(三)工作对象:私营企业,非公有制经济成分控股的有限责任公司和股份有限公司、港澳台投资公司、私营企业出资人、个体工商户、在内地投资的港澳台工商界人士、原工商业者。
(四)六大职能作用:
充分发挥工商联在非公经济经济人士中的思想政治工作中的引导作用;
充分发挥工商联在加快发展方式中的推动作用;
充分发挥工商联在非公有制经济人士参与政治生活和社会事务中的重要作用;
充分发挥工商联在政府管理和服务非公经济中的助手作用;
充分发挥工商联在行业商协会改革发展中的促进作用;
充分发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作用。
(五) 六项基本任务:
加强思想政治工作,引导非公经济人士学习贯彻党的路线方针政策,遵守国家法律法规,培养拥护党的领导,走中国特色社会主义道路的非公经济人士队伍;
参加政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;
推动经贸交流和合作,促进经济社会发展;
加强行业商协会建设,服务非公企业发展;
参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定;
反映非公企业和非公人士的利益诉求,维护其合法权益。
(六)、参与县委政府的中心工作,积极投身扶贫,创建,拆迁,防汛抗旱、招商、维稳等工作。
二、部门预算单位构成
工商联2018年度部门预算属本级单位预算,纳入工商联2018年度部门预算编制范围的单位共 0 个,
三、2018年部门预算安排情况
1、2018年部门收入预算情况
2018年部门收入预算总计 85.99 万元,较上年预算增长20%,增加 15万元,原因是预算专项支出增加。其中,财政拨款收入 85.99 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元,其他收入 0 万元。
2、2018年部门支出预算情况
2018年部门支出预算总额 85.99 万元,较上年预算增长20%,增加 15万元,原因是专项支出增加。其中,基本支出 53.99 万元,项目支出 32 万元。
3、机关运行经费预算安排情况
4、政府采购预算安排情况
5、国有资产占有情况
6、“三公”经费预算情况
工商联018年部门“三公”经费预算总额为 4 万元,较上年预算减少1减少1万元,原因是落实上级规定,减少公务接待次数和标准。其中,公务接待费 2 万元,公务用车购置及运行费 0 万元。
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
86.0 |
一、一般公共服务支出 |
86.0 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
86.0 |
二、国防支出 |
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三、纳入专户管理政府非税收入 |
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三、公共安全支出 |
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四、其他收入 |
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四、教育支出 |
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事业收入 |
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五、科学技术支出 |
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经营收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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上级补助收入 |
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…… |
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附属单位上缴收入 |
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其他 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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上年结余收入 |
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结转下年 |
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收入总计 |
86.0 |
支出总计 |
86.0 |
2018年部门收入预算总表 |
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部门: |
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单位:万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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201 |
一般公共服务支出 |
86 |
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20101 |
人大事务 |
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2010101 |
行政运行 |
86 |
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…… |
…… |
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附表2 |
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2018年部门收入预算总表 |
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部门: |
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单位:万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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201 |
一般公共服务支出 |
86 |
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20101 |
人大事务 |
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2010101 |
行政运行 |
86 |
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…… |
…… |
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合计 |
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注:本表反映部门各项收入预算情况。 |
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2018年部门财政拨款收支预算总表 |
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部门: |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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一、上年结转 |
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一、本年支出 |
86.0 |
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政府性基金预算拨款 |
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(一)一般公共服务支出 |
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(二)国防支出 |
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二、本年收入 |
86.0 |
(三)公共安全支出 |
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(一)一般公共预算拨款 |
54.0 |
(四)教育支出 |
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经常收入预算拨款 |
54.0 |
(五)科学技术支出 |
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国库管理非税收入 |
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(六)文化体育与传媒支出 |
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(二)政府性基金预算拨款 |
32.0 |
(七)社会保障和就业支出 |
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(八)社会保障和就业支出 |
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…… |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
86.0 |
支出总计 |
86.0 |
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注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
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2018年部门一般公共预算支出预算表 |
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部门: |
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单位:万元 |
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功能分类科目 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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201 |
一般公共服务支出 |
86 |
54 |
32 |
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20101 |
人大事务 |
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2010101 |
行政运行 |
54 |
54 |
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2010102 |
一般行政管理事务 |
32 |
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32 |
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…… |
…… |
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合计 |
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注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
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2018年部门一般公共预算基本支出预算表 |
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单位:万元 |
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经济分类科目 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
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301 |
工资福利支出 |
36.6195 |
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30101 |
基本工资 |
20.5956 |
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30102 |
津贴补贴 |
10.584 |
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30103 |
奖金 |
1.7163 |
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30104 |
社保保障缴费 |
6.0934.22 |
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30239 |
公务用车改革补贴 |
3.72 |
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302 |
商品和服务支出 |
27 |
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30201 |
办公费 |
5 |
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30202 |
印刷费 |
2 |
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30203 |
咨询费 |
|
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30204 |
手续费 |
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…… |
差旅费 |
5 |
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会议费 |
6 |
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培训费 |
4 |
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其他商品和服务支出 |
5 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
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附表8 |
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2018年部门“三公”经费预算表 |
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部门: |
单位:万元 |
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项目 |
预算数 |
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合计 |
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因公出国(境)费 |
0 |
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公务接待费 |
2 |
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公务用车购置及运行费 |
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其中:公务用车运行费 |
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公务用车购置费 |
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2018年部门政府性基金预算收支预算表 |
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部门: |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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212 |
城乡社区支出 |
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21212 |
新增建设用地有偿使用费安排的支出 |
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2121201 |
耕地开发专项支出 |
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2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
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2121203 |
土地整理支出 |
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2121204 |
用于地震灾后恢复重建的支出 |
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…… |
…… |
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合计 |
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注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。 |
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